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索引号: 001-2023-00000010 发布机构:
生效日期: 2023-12-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 年度计划总结

民权县审计局2023年度工作情况总结

来源: 发布时间:2023-12-29 浏览次数: 【字体:

2023年,民权县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,贯彻落实习近平总书记关于审计工作重要指示批示和二十届中央审计委员会第一次会议精神,聚焦主责主业,以有力有效监督服务民权经济高质量发展。

一、2023年工作完成情况

(一)深入贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。

2023年,根据县委、县政府中心工作部署和上级审计机关项目安排,审计局以服务经济社会高质量发展为目标,主要围绕重大政策落实、财政预算执行、自然资源、民生保障、领导干部经济责任等方面进行审计。2023年全年,完成审计项目17个,查出问题资金137.7亿元,其中:违规金额1.31亿元、管理不规范资金136.39亿元,促进增收节支和挽回避免损失35.65万元,党委政府批示采纳审计要情8份,被上级采纳信息25篇,提出审计建议83条,被采纳83条,促进被审计单位建立健全规章制度32项,为县域经济高质量发展奠定了坚实基础。

(二)推进责任落实,抓好审计整改工作。

认真贯彻落实中央和省市对审计整改工作的部署要求,坚持把审计整改作为审计工作的“下半篇文章”。需要政治站位更高,整改责任压得更实,推动揭示问题、规范管理、促进改革;全面整改、专项整改、重点督办相结合,整改成效更加显著,切实发挥审计监督实效。

1.组织开展审计整改“回头看”。结合工作部署,对近三年查出问题进行全面核查梳理,整理出审计问题整改台账,开展审计整改“回头看”。近三年已到整改期审计项目查出问题共356个,2023年全年已整改问题356个,整改到位率100%。

2.加强整改规范化管理。按照工作要求,于9月6日印发了《民权县审计局审计整改督促检查管理办法》,进一步强化我局审计整改督促检查责任,促进审计查出问题整改,做好审计“后半篇文章”。一是压实压紧审计整改监督责任,把责任落实到股室和人,实现专人专项督查整改。二是规范整改工作流程。建立整改事项台账及“挂销号”制度,一事一号,对账对证据销号。三是规范台账管理。做好整改项目台账,记录每个审计查出问题的责任单位、整改措施、整改状态和整改成效,实行“清单制”管理。

3.加强审计整改工作指导。加强与被审计单位的沟通协调,对审计整改工作进行指导,耐心答疑解难,帮助被审计单位整改落实,提升被审计单位审计整改的质量和效果,实现审计一个单位、整改一个单位、规范一个行业的目标。

(三)从严从实加强审计机关队伍建设。

始终坚持以人为本,高度重视自身建设,积极提高审计人员的大局意识、责任意识和服务意识,效能明显提高。

坚持以上率下,加强领导班子建设。我局按照“强素质、保质量、抓廉政、树形象、重创新、促提高”的工作思路,始终把班子建设作为做好工作的前提和首要任务,以增强凝聚力,发挥战斗力,强化推进力为目标,认真抓好领导班子建设,不断增强班子的整体合力,有效推进了审计工作健康、持续、科学发展。

以开展“能力素质提升年”活动为抓手,搭建人才培养平台,优化人才发展环境,树立正确用人导向,进一步加强审计人才队伍建设,近年来,全局已通过高级审计师人员5名,中级审计师人员21名。

二、存在的主要困难和问题

对照新时代审计工作要求,我局工作仍存在一些问题。

(一)一线审计力量不足影响审计质量。审计力量不足与任务重的矛盾依然突出。目前,我局正常参与审计项目一线审计人员有26人,除要完成年度审计项目外,配合上级审计机关的审计项目36人次,完成县委、县政府交办的中心工作任务,配合巡察工作48人次,审计力量与日益繁重的审计工作任务不匹配,审计人员工作压力大,影响审计工作质效。

(二)审计人员年龄结构不合理、知识结构单一。现有审计干部审计队伍没有形成合理的梯队,制约了审计队伍的更新换代和持续性发展。审计人员在实施公共投资审计、固定资产投资、乡村振兴、自然资源资产审计等对专业性要求较高的项目时,业务知识存在明显短板,审计人员以财会类审计人员为主,缺少工程类审计人才,专业现状与审计工作发展需求有差距,审计工作的覆盖面受到很大的限制。

三、下步工作打算

(一)坚持党对审计工作的集中统一领导。严格落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神,认真贯彻落实党中央对审计工作的部署要求,抓实抓细中央、省、市、县委审计委员会会议精神的学习贯彻,确保重大政策措施得到有效落实。严格落实重大事项请示报告制度,持续加强县委审计委员会议定事项的跟踪督办,推动审计工作全面开展。

(二)推动审计监督与其他监督贯通融合。加强县委审计委员会成员单位统筹协调,深化审计监督和其他各类监督贯通协同,明确各方责任,健全完善信息沟通、线索移交、措施配合、成果共享等工作机制,增强监督合力。

(三)以强有力审计监督推动经济社会高质量发展。立足经济监督,聚焦财政财务收支审计主责主业,沿着“政治-政策-项目-资金”主线开展研究型审计。紧盯财政、金融、民生等关键领域,紧盯财政资金管理使用、重大项目建设、重大风险防范、助企纾困政策落实、民生保障和改善等重点方面,加大审计力度,揭示重大问题和重大风险,维护财经纪律严肃性,充分发挥审计在反腐治乱中的重要作用,推动党中央决策部署和县委重点任务落地见效。

(四)持续深化审计整改和审计成果运用。坚持一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,认真落实中办国办及省、市关于建立健全审计查出问题整改长效机制的相关办法,组织开展审计整改“回头看”监督检查,进一步做好审计整改工作“下半篇文章”,完善审计整改工作机制,压实被审计单位整改主体责任、主管部门监督管理责任及审计机关督促检查责任,推动源头治理,加大问责处理力度,确保审计整改取得实效。

(五)加强审计职业精神和专业能力建设。全面落实习近平总书记“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的总要求,加强审计机关自身建设,塑造敢于担当的职业精神,忠诚履职尽责的敬业精神。深化研究型审计,强化大数据审计能力,提升审计监督效能。通过以审代训、专题辅导、专项培训,提升审计干部专业水平,推进审计理念、思路、方法、制度、机制创新。坚持廉洁从审,营造风清气正的政治生态。


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