加入收藏
联系我们
手机版
中国政府网 河南省政府网 商丘市政府网 适老版 | 无障碍阅读

政府信息公开

全文检索
索引号: 001-2023-00000038 发布机构:
生效日期: 2023-12-24 废止日期:
文 号: 所属主题: 部门决算

民权县卫生健康委员会2022年部门决算公开

来源: 发布时间:2023-12-24 浏览次数: 【字体:


2022年度

民权县卫生健康委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二三年


目  录

第一部分 民权县卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  民权县卫生健康委员会本级

概况

 

一、部门职责

1、本决算为汇总决算,主要职责为贯彻执行国家、省、

市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针政策;负责

拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件和

政策规划;负责协调推进全县医疗保障工作,统筹规划全县

卫生和计划生育服务资源配置,指导全县卫生和计划生育规

划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重

危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据

国家检疫传染和检测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急

医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组

织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共

事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发

公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境

卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标

准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督工作,

负责传染病防治监督工作;组织开展食品安全风险监测、评

估工作,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调

查提供技术支持;负责县城内新建公共场所选址和设计的卫

生许可工作。

4、负责组织拟订并实施卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责医疗保健机构从事新生儿疾病筛查工作;负责医疗保健机构开展婚前医学检查工作;负责县城内医疗保健机构开展助产技术服务执业许可、从事助产技术服务人员的《母婴保健技术考核合格证书》核发工作。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法

并监督实施;贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、 医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员规则和服务规范,建立医疗服务评价监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,参与

实施国家药品法典和国家基本药物目录及河南省药品增补目录,监督实施基本药物采购、配送、使用的措施;协调相关部门落实国家基本药物目录省内药品生产鼓励扶持政策,

提出县内国家基本药物价格政策建议。

8、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导

卫生和人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培

养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

9、组织拟订全县卫生和计划生育科教发展规划,组织

实施卫生和计划生育相关科研项目;参与制定医学教育和计

划生育教育发展规划,组织指导开展毕业后医学教育和继续

医学教育。

10、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和

信息化建设等工作;依法组织开展统计调查,参与人口基础

信息库建设;根据国家和省、市要求,组织卫生和计划生育

对外交流合作与卫生援外工作。

11、指导制定全县中医药中长期发展规划,并纳入卫生

和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

12、拟订全县保健工作政策、规划并组织实施;指导开

展全县干部保健工作;承担全县保健工作宏观指导和负责在

民权县召开的国家、省和市重要会议、重大活动的卫生保障

工作;负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健任务的

协调和指导;负责重点保健的健康体验、健康教育、重大会

诊和抢救工作;承办县委、县政府及县保健委员会委托或指

定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

13、承担县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育

领导小组的日常工作,指导县爱国卫生运动委员会办公室的

日常工作。

14、贯彻落实生育政策,组织实施促进全县出和人口性

别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布

计划生育安全预警预报信息建设;制定计划生育技术服务管

理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的政

策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,

降低出生缺陷人口数量;负责从事计划生育技术服务的医

疗、保健机构执业许可和计划生育技术服务人员合格证核

发、校验工作。

15、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家

庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制;负责协调推

动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与

经济社会发展政策衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措

施。

16、指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律、法规和政策措施落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制;负责全县生育服务证的发放、管理工作及特殊情况再生育审核的前期工作。

17、动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建

立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

18、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据编委核定,我单位内设股室 14 个,为办公室、人事

股、财务审计股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼保健股、

医政医管股、综合监督股、计划生育基层指导股、规划与信

息股、法制股、科技股、计划生育家庭发展股、宣传股、流

动人口服务管理股。我单位共有 30 个二级机构,为民权县

人民医院、 民权县中医院、 民权县妇幼保健院、 民权县疾病 预防控制中心、 民权县卫生监督所、 民权县卫生学校、 民权 120 急救指挥中心、 民权县 20 个乡(镇)卫生院、 民权 县人口计生委培训中心、 民权县计划生育药具管理站、民权 县计划生育宣传技术指导站。

从决算单位构成看,民权县卫生健康委员会部门决算包

括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 20212年度部门决算编制范围的单位共三十

一个,其中二级预算单位三十个,具体是:

1. 民权县卫生健康委员会本级

2. 民权县人民医院

3.民权县中医院

4.民权县妇幼保健院

5.民权县疾病预防控制中心

6.民权县卫生监督所

7.民权县卫生学校

8.民权县 120 急救指挥中心

9. 白云寺镇卫生院

10.北关镇卫生院

11.伯党乡卫生院

12.城关镇卫生院

13.程庄乡卫生院

14.褚庙乡卫生院

15.胡集乡卫生院

16.花园乡卫生院

17.老颜集乡卫生院

18.李堂卫生院

19.林七乡卫生院

20.龙塘乡卫生院

21.人和镇卫生院

22.双塔乡卫生院

23.孙六乡卫生院

24.王桥乡卫生院

25.王庄寨乡卫生院

26.野岗乡卫生院

27.庄子镇卫生院

28.南华卫生院

29. 民权县人口计生委培训中心

30. 民权县计划生育药具管理站

31. 民权县计划生育宣传技术指导站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

 


收入支出决算总表






公开01表

部门:民权县卫生健康委员会





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

30,543.64

一、一般公共服务支出

32

6.04

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

117.90

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

75,744.87

五、教育支出

36

57.62

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

210.88

八、社会保障和就业支出

39

603.11


9


九、卫生健康支出

40

109,747.13


10


十、节能环保支出

41

1,156.19


11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43

265.24


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

429.09


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

120.22


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

106,617.29

本年支出合计

58

112,384.64

使用非财政拨款结余

28

6,891.82

结余分配

59

1,124.47

年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

113,509.11

总计

62

113,509.11

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

收入决算表











公开02表

部门:民权县卫生健康委员会










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

106,617.29

30,661.54


75,744.87



210.88

201

一般公共服务支出

6.04

6.04






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.04

1.04






2010301

  行政运行

1.04

1.04






20113

商贸事务

5.00

5.00






2011308

  招商引资

5.00

5.00






205

教育支出

57.62

57.62






20503

职业教育

57.62

57.62






2050302

  中等职业教育

57.62

57.62






208

社会保障和就业支出

603.11

603.11






20805

行政事业单位养老支出

584.03

584.03






2080501

  行政单位离退休

25.09

25.09






2080502

  事业单位离退休

3.44

3.44






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

555.50

555.50






20808

抚恤

19.08

19.08






2080801

  死亡抚恤

19.08

19.08






210

卫生健康支出

103,979.79

28,026.35


75,744.87



208.56

21001

卫生健康管理事务

684.41

684.41






2100101

  行政运行

386.36

386.36






2100199

  其他卫生健康管理事务支出

298.06

298.06






21002

公立医院

59,402.68

3,029.18


56,167.58



205.92

2100201

  综合医院

41,092.06

2,112.31


38,774.35



205.40

2100202

  中医(民族)医院

17,443.75

50.00


17,393.23



0.52

2100208

  其他专科医院

200.57

200.57






2100299

  其他公立医院支出

666.30

666.30






21003

基层医疗卫生机构

18,179.82

3,049.46


15,130.36




2100302

  乡镇卫生院

16,415.87

1,285.51


15,130.36




2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

1,763.95

1,763.95






21004

公共卫生

23,783.44

19,333.87


4,446.94



2.64

2100401

  疾病预防控制机构

3,370.28

205.07


3,165.21




2100402

  卫生监督机构

148.39

148.39






2100403

  妇幼保健机构

1,319.27

34.90


1,281.73



2.64

2100404

  精神卫生机构

200.00

200.00






2100408

  基本公共卫生服务

6,995.30

6,995.30






2100409

  重大公共卫生服务

10,771.17

10,771.17






2100410

  突发公共卫生事件应急处理

132.83

132.83






2100499

  其他公共卫生支出

846.21

846.21






21006

中医药

128.50

128.50






2100601

  中医(民族医)药专项

128.50

128.50






21007

计划生育事务

1,348.88

1,348.88






2100716

  计划生育机构

279.70

279.70






2100717

  计划生育服务

1,032.43

1,032.43






2100799

  其他计划生育事务支出

36.74

36.74






21011

行政事业单位医疗

357.15

357.15






2101101

  行政单位医疗

16.88

16.88






2101102

  事业单位医疗

210.17

210.17






2101199

  其他行政事业单位医疗支出

130.11

130.11






21099

其他卫生健康支出

94.90

94.90






2109999

  其他卫生健康支出

94.90

94.90






211

节能环保支出

1,156.19

1,156.19






21104

自然生态保护

1,156.19

1,156.19






2110401

  生态保护

632.18

632.18






2110402

  农村环境保护

524.01

524.01






213

农林水支出

265.24

265.24






21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

265.24

265.24






2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

265.24

265.24






221

住房保障支出

429.09

429.09






22102

住房改革支出

429.09

429.09






2210201

  住房公积金

429.09

429.09






229

其他支出

120.22

117.90





2.32

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

20.80

20.80






2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

20.80

20.80






22960

彩票公益金安排的支出

97.10

97.10






2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

97.10

97.10






22999

其他支出

2.32






2.32

2299999

  其他支出

2.32






2.32

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










公开03表

部门:民权县卫生健康委员会









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

112,384.64

92,295.25

20,089.39




201

一般公共服务支出

6.04

6.04





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.04

1.04





2010301

  行政运行

1.04

1.04





20113

商贸事务

5.00

5.00





2011308

  招商引资

5.00

5.00





205

教育支出

57.62

57.62





20503

职业教育

57.62

57.62





2050302

  中等职业教育

57.62

57.62





208

社会保障和就业支出

603.11

603.11





20805

行政事业单位养老支出

584.03

584.03





2080501

  行政单位离退休

25.09

25.09





2080502

  事业单位离退休

3.44

3.44





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

555.50

555.50





20808

抚恤

19.08

19.08





2080801

  死亡抚恤

19.08

19.08





210

卫生健康支出

109,747.13

89,775.65

19,971.48




21001

卫生健康管理事务

684.41

684.41





2100101

  行政运行

386.36

386.36





2100199

  其他卫生健康管理事务支出

298.06

298.06





21002

公立医院

65,227.39

64,526.82

700.57




2100201

  综合医院

43,400.73

42,900.73

500.00




2100202

  中医(民族)医院

20,959.79

20,959.79





2100208

  其他专科医院

200.57


200.57




2100299

  其他公立医院支出

666.30

666.30





21003

基层医疗卫生机构

18,805.39

18,805.39





2100302

  乡镇卫生院

17,041.44

17,041.44





2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

1,763.95

1,763.95





21004

公共卫生

23,100.51

4,850.50

18,250.01




2100401

  疾病预防控制机构

2,928.12

2,928.12





2100402

  卫生监督机构

148.39

148.39





2100403

  妇幼保健机构

1,078.49

1,078.49





2100404

  精神卫生机构

200.00


200.00




2100408

  基本公共卫生服务

6,995.30

74.30

6,920.99




2100409

  重大公共卫生服务

10,771.17

380.10

10,391.07




2100410

  突发公共卫生事件应急处理

132.83

100.00

32.83




2100499

  其他公共卫生支出

846.21

141.10

705.11




21006

中医药

128.50

128.50





2100601

  中医(民族医)药专项

128.50

128.50





21007

计划生育事务

1,348.88

327.97

1,020.91




2100716

  计划生育机构

279.70

279.70





2100717

  计划生育服务

1,032.43

11.52

1,020.91




2100799

  其他计划生育事务支出

36.74

36.74





21011

行政事业单位医疗

357.15

357.15





2101101

  行政单位医疗

16.88

16.88





2101102

  事业单位医疗

210.17

210.17





2101199

  其他行政事业单位医疗支出

130.11

130.11





21099

其他卫生健康支出

94.90

94.90





2109999

  其他卫生健康支出

94.90

94.90





211

节能环保支出

1,156.19

1,156.19





21104

自然生态保护

1,156.19

1,156.19





2110401

  生态保护

632.18

632.18





2110402

  农村环境保护

524.01

524.01





213

农林水支出

265.24

265.24





21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

265.24

265.24





2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

265.24

265.24





221

住房保障支出

429.09

429.09





22102

住房改革支出

429.09

429.09





2210201

  住房公积金

429.09

429.09





229

其他支出

120.22

2.32

117.90




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

20.80


20.80




2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

20.80


20.80




22960

彩票公益金安排的支出

97.10


97.10




2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

97.10


97.10




22999

其他支出

2.32

2.32





2299999

  其他支出

2.32

2.32





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:民权县卫生健康委员会








金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

30,543.64

一、一般公共服务支出

33

6.04

6.04



二、政府性基金预算财政拨款

2

117.90

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

57.62

57.62




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

603.11

603.11




9


九、卫生健康支出

41

28,026.35

28,026.35




10


十、节能环保支出

42

1,156.19

1,156.19




11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

265.24

265.24




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

429.09

429.09




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

117.90


117.90



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

30,661.54

本年支出合计

59

30,661.54

30,543.64

117.90


年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

30,661.54

总计

64

30,661.54

30,543.64

117.90


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:民权县卫生健康委员会






金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

30,543.64

10,572.15

19,971.48

201

一般公共服务支出

6.04

6.04


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.04

1.04


2010301

  行政运行

1.04

1.04


20113

商贸事务

5.00

5.00


2011308

  招商引资

5.00

5.00


205

教育支出

57.62

57.62


20503

职业教育

57.62

57.62


2050302

  中等职业教育

57.62

57.62


208

社会保障和就业支出

603.11

603.11


20805

行政事业单位养老支出

584.03

584.03


2080501

  行政单位离退休

25.09

25.09


2080502

  事业单位离退休

3.44

3.44


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

555.50

555.50


20808

抚恤

19.08

19.08


2080801

  死亡抚恤

19.08

19.08


210

卫生健康支出

28,026.35

8,054.87

19,971.48

21001

卫生健康管理事务

684.41

684.41


2100101

  行政运行

386.36

386.36


2100199

  其他卫生健康管理事务支出

298.06

298.06


21002

公立医院

3,029.18

2,328.61

700.57

2100201

  综合医院

2,112.31

1,612.31

500.00

2100202

  中医(民族)医院

50.00

50.00


2100208

  其他专科医院

200.57


200.57

2100299

  其他公立医院支出

666.30

666.30


21003

基层医疗卫生机构

3,049.46

3,049.46


2100302

  乡镇卫生院

1,285.51

1,285.51


2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

1,763.95

1,763.95


21004

公共卫生

19,333.87

1,083.86

18,250.01

2100401

  疾病预防控制机构

205.07

205.07


2100402

  卫生监督机构

148.39

148.39


2100403

  妇幼保健机构

34.90

34.90


2100404

  精神卫生机构

200.00


200.00

2100408

  基本公共卫生服务

6,995.30

74.30

6,920.99

2100409

  重大公共卫生服务

10,771.17

380.10

10,391.07

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

132.83

100.00

32.83

2100499

  其他公共卫生支出

846.21

141.10

705.11

21006

中医药

128.50

128.50


2100601

  中医(民族医)药专项

128.50

128.50


21007

计划生育事务

1,348.88

327.97

1,020.91

2100716

  计划生育机构

279.70

279.70


2100717

  计划生育服务

1,032.43

11.52

1,020.91

2100799

  其他计划生育事务支出

36.74

36.74


21011

行政事业单位医疗

357.15

357.15


2101101

  行政单位医疗

16.88

16.88


2101102

  事业单位医疗

210.17

210.17


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

130.11

130.11


21099

其他卫生健康支出

94.90

94.90


2109999

  其他卫生健康支出

94.90

94.90


211

节能环保支出

1,156.19

1,156.19


21104

自然生态保护

1,156.19

1,156.19


2110401

  生态保护

632.18

632.18


2110402

  农村环境保护

524.01

524.01


213

农林水支出

265.24

265.24


21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

265.24

265.24


2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

265.24

265.24


221

住房保障支出

429.09

429.09


22102

住房改革支出

429.09

429.09


2210201

  住房公积金

429.09

429.09


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门:民权县卫生健康委员会








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6,956.45

302

商品和服务支出

3,259.94

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

5,081.61

30201

  办公费

117.30

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

161.27

30202

  印刷费

5.32

30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

0.80

30204

  手续费

0.03

31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

186.97

30205

  水费

6.30

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

588.57

30206

  电费

38.23

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

26.14

30207

  邮电费

7.77

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

205.08

30208

  取暖费

22.03

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

17.24

30209

  物业管理费

5.82

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

20.70

30211

  差旅费

16.75

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

477.40

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费

146.29

30213

  维修(护)费

143.45

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

44.38

30214

  租赁费

20.66

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

355.76

30215

  会议费

0.49

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

26.01

30216

  培训费

29.32

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

45.13

30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

1,306.84

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

46.67

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

227.47

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

0.69

30226

  劳务费

1,371.82

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

0.80

39907

  国家赔偿费用支出


30308

  助学金


30228

  工会经费

32.83

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

  奖励金


30229

  福利费

0.27

39909

  经常性赠与


30310

  个人农业生产补贴

9.80

30231

  公务用车运行维护费

29.71

39910

  资本性赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用


39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用

0.63







30299

  其他商品和服务支出

103.59




人员经费合计

7,312.21

公用经费合计

3,259.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:民权县卫生健康委员会









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


117.90

117.90


117.90


229

其他支出


117.90

117.90


117.90


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


20.80

20.80


20.80


2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出


20.80

20.80


20.80


22960

彩票公益金安排的支出


97.10

97.10


97.10


2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


97.10

97.10


97.10


































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

部门:民权县卫生健康委员会






金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为113,509.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少4,041.8万元,下降3.44%。主要原因是疫情影响,财政减少疫情防控资金投入

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计106,617.29万元,其中:财政拨款收入30,661.54万元,占28.76%;事业收入75,744.87万元,占71.04%;其他收入210.88万元,占0.2%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计112,384.64万元,其中:基本支出92,295.25万元,占82.12%;项目支出20,089.39万元,占17.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为30,661.54万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加6,457.23万元,增长26.68%。主要原因是受疫情影响,财政加大疫情防控资金投入

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出30,543.64万元,占支出合计的27.18%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加10,432.92万元,增长51.88%。主要原因是主要原因是受疫情影响,财政加大疫情防控资金投入

(二)结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出30,543.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6.04万元, 0.02%;教育(类)支出57.62万元 0.19%;社会保障和就业(类)支出603.11 万元,占1.97%;卫生健康(类)支出28,026.35万元, 97.16%;节能环保(类)支出1156.19万元,占 0.18%;农林水(类)支出265.24万元, 0.87%;住房保障(类)支出429.09万元, 占 1.4%

(三)具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,399万元,支出决算为30,543.64万元,完成年初预算的125.18%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1.04万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

3.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为57.62万元,支出决算为57.62万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为8.33万元,支出决算为8.33万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为3.44万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为19.08万元,支出决算为19.08万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为386.36万元,支出决算为386.36万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为298.06万元,支出决算为298.06万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

9.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为2112.31万元,支出决算为2112.31万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

10.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

11.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为200.57万元,支出决算为200.57万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

12.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为666.3万元,支出决算为666.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

13.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为1285.51万元,支出决算为1285.51万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

14.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为1763.95万元,支出决算为1763.95万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项)。年初预算为205.07万元,支出决算为205.07万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 卫生监督机构(项)。年初预算为148.39万元,支出决算为148.39万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 妇幼保健机构(项)。年初预算为34.9万元,支出决算为34.9万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为6995.3万元,支出决算为6995.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为10771.17万元,支出决算为10771.17万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为132.83万元,支出决算为132.83万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为846.21万元,支出决算为846.21万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

22.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为128.5万元,支出决算为128.5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为279.7万元,支出决算为279.7万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

24.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为1032.43万元,支出决算为1032.43万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

25.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为36.74万元,支出决算为36.74万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.88万元,支出决算为16.88万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。 

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为210.17万元,支出决算为210.17万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

28.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为130.11万元,支出决算为130.11万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

29.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为632.18万元,支出决算为632.18万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

30.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为524.01万元,支出决算为524.01万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

31.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为265.24万元,支出决算为265.24万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为429.09万元,支出决算为429.09万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,572.15万元。其中:人员经费7,312.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3,259.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为97.1万元,支出决算为117.9万元,完成年初预算的121.42%。要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和其他社会公益事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度三公经费财政拨款支出预算为29.79万元,支出决算为29.79万元,完成预算的100%。2021年度三公决算数与年初预算数存在差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算29.79万元,完成预算的100%,占100%;公务接待费支出决算0万元;具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与预算数存在差异。

因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行费预算为29.79万元,支出决算为29.79万元,完成预算的100%,决算数与预算数存在差异。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出29.79万元。主要用于日常维护和加油2022年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数存在差异

其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出130.05万元,比2021年度减少238.62万元,下降64.72%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业合同总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末,我单位共有车辆44辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车34辆;单位价值100万元(含)以上设备42台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我单位在预算工作开展上逐步转变观念,树立绩效观念,

自我约束意识和责任意识逐步提升。2021年,我单位部门决算支出总额为30543.64万元,其中人员经费支出 7312.21万元,公用经费支出3259.94 万元。项目支出19971.48万元。

(二)项目绩效自评结果。

我单位在资金管理上严格执行国库集中支付制度,对照年初绩效目标,较好的完成各项工作任务,自我评价良好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


【打印正文】
分享到:
【字体: