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索引号: 001-2023-00000244 发布机构:
生效日期: 2023-12-26 废止日期:
文 号: 所属主题: 年度财政决算

2022年度民权县白云寺镇人民政府部门决算

来源: 发布时间:2023-12-26 浏览次数: 【字体:


 

 

 

 

 

 

2022年度

民权县白云寺镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二


目  录

第一部分 民权县白云寺镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  民权县白云寺镇人民政府

概况

一、部门职责

 促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设。主要是:1.贯彻落实党和国家的方针政策、法律、法规,保障农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础;2.搞好村镇基础设施建设,营造良好的经济社会发展环境;3.加强社会治安综合治理,维护农村社会稳定;4.发展文教卫生等社会公益事业,做好计划生育工作,建立健全社会保障体系。

二、机构设置

民权县白云寺镇人民政府内设机构12个,包括:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室 、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村服务中心、乡村规划建设中心、文化卫生健康服务中心、综合指挥中心、退役军人服务站。

从决算单位构成看,我单位部门决算包括:白云寺镇人民政府本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1白云寺镇人民政府本级

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

 


收入支出决算总表






公开01表

部门:民权县白云寺镇人民政府





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,377.14

一、一般公共服务支出

32

2,360.90

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

83.66


9


九、卫生健康支出

40

54.12


10


十、节能环保支出

41

444.49


11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43

385.09


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

48.87


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

3,377.14

本年支出合计

58

3,377.14

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

3,377.14

总计

62

3,377.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表











公开02表

部门:民权县白云寺镇人民政府










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,377.14

3,377.14






201

一般公共服务支出

2,360.90

2,360.90






20101

人大事务

462.96

462.96






2010102

一般行政管理事务

462.96

462.96






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,897.95

1,897.95






2010301

  行政运行

121.91

121.91






2010350

  事业运行

585.95

585.95






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,190.09

1,190.09






208

社会保障和就业支出

83.66

83.66






20805

行政事业单位养老支出

71.17

71.17






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.17

71.17






20808

抚恤

9.13

9.13






2080801

  死亡抚恤

9.13

9.13






20820

临时救助

3.36

3.36






2082001

  临时救助支出

3.36

3.36






210

卫生健康支出

54.12

54.12






21004

公共卫生

30.00

30.00






2100409

  重大公共卫生服务

30.00

30.00






21011

行政事业单位医疗

24.12

24.12






2101101

  行政单位医疗

24.12

24.12






211

节能环保支出

444.49

444.49






21113

循环经济

444.49

444.49






2111301

  循环经济

444.49

444.49






213

农林水支出

385.09

385.09






21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

385.09

385.09






2130504

  农村基础设施建设

327.27

327.27






2130550

  事业运行

36.48

36.48






2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

21.35

21.35






221

住房保障支出

48.87

48.87






22102

住房改革支出

48.87

48.87






2210201

  住房公积金

48.87

48.87






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表










公开03表

部门:民权县白云寺镇人民政府







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,377.14

1,370.88

2,006.26




201

一般公共服务支出

2,360.90

1,214.23

1,146.68




20101

人大事务

462.96

462.96

0.00




2010102

一般行政管理事务

462.96

462.96

0.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,897.95

751.27

1,146.68




2010301

  行政运行

121.91

121.91

0.00




2010350

  事业运行

585.95

585.95

0.00




2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,190.09

43.41

1,146.68




208

社会保障和就业支出

83.66

83.66

0.00




20805

行政事业单位养老支出

71.17

71.17

0.00




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.17

71.17

0.00




20808

抚恤

9.13

9.13

0.00




2080801

  死亡抚恤

9.13

9.13

0.00




20820

临时救助

3.36

3.36

0.00




2082001

  临时救助支出

3.36

3.36

0.00




210

卫生健康支出

54.12

24.12

0.00




21004

公共卫生

30.00

0.00

30.00




2100409

  重大公共卫生服务

30.00

0.00

30.00




21011

行政事业单位医疗

24.12

24.12

0.00




2101101

  行政单位医疗

24.12

24.12

0.00




211

节能环保支出

444.49

0.00

444.49




21113

循环经济

444.49

0.00

444.49




2111301

  循环经济

444.49

0.00

444.49




213

农林水支出

385.09

0.00

385.09




21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

385.09

0.00

385.09




2130504

  农村基础设施建设

327.27

0.00

327.27




2130550

  事业运行

36.48

0.00

36.48




2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

21.35

0.00

21.35




221

住房保障支出

48.87

48.87

0.00




22102

住房改革支出

48.87

48.87

0.00




2210201

  住房公积金

48.87

48.87

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:民权县白云寺镇人民政府








金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,377.14

一、一般公共服务支出

33

2,360.90

2,360.90



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

83.66

83.66




9


九、卫生健康支出

41

54.12

54.12




10


十、节能环保支出

42

444.49

444.49




11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00




12


十二、农林水支出

44

385.09

385.09




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

48.87

48.87




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

3,377.14

本年支出合计

59

3,377.14

3,377.14



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00



  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

3,377.14

总计

64

3,377.14

3,377.14



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:民权县白云寺镇人民政府






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,377.14

1,370.88

2,006.26

201

一般公共服务支出

2,360.90

1,214.23

1,146.68

20101

人大事务

462.96

462.96

0.00

2010102

一般行政管理事务

462.96

462.96

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,897.95

751.27

1,146.68

2010301

  行政运行

121.91

121.91

0.00

2010350

  事业运行

585.95

585.95

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,190.09

43.41

1,146.68

208

社会保障和就业支出

83.66

83.66

0.00

20805

行政事业单位养老支出

71.17

71.17

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.17

71.17

0.00

20808

抚恤

9.13

9.13

0.00

2080801

  死亡抚恤

9.13

9.13

0.00

20820

临时救助

3.36

3.36

0.00

2082001

  临时救助支出

3.36

3.36

0.00

210

卫生健康支出

54.12

24.12

0.00

21004

公共卫生

30.00

0.00

30.00

2100409

  重大公共卫生服务

30.00

0.00

30.00

21011

行政事业单位医疗

24.12

24.12

0.00

2101101

  行政单位医疗

24.12

24.12

0.00

211

节能环保支出

444.49

0.00

444.49

21113

循环经济

444.49

0.00

444.49

2111301

  循环经济

444.49

0.00

444.49

213

农林水支出

385.09

0.00

385.09

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

385.09

0.00

385.09

2130504

  农村基础设施建设

327.27

0.00

327.27

2130550

  事业运行

36.48

0.00

36.48

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

21.35

0.00

21.35

221

住房保障支出

48.87

48.87

0.00

22102

住房改革支出

48.87

48.87

0.00

2210201

  住房公积金

48.87

48.87

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:民权县白云寺镇人民政府






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

747.81

302

商品和服务支出

567.17

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

350.92

30201

  办公费

57.59

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

233.95

30202

  印刷费

92.05

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

5.86

310

资本性支出


30106

  伙食补助费

     8.32

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.17

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

71.17

30206

  电费

25.77

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.60

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

24.12

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

105.73

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

4.07

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

48.87

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

4.84

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

10.45

30214

  租赁费

13.84

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

55.90

30215

  会议费

    0.54

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.24

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

40.77

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

12.86

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

2.27

30226

  劳务费

142.08

399

其他支出


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.23

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

5.17




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

106.39




人员经费合计

803.71

公用经费合计

567.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

部门:民权县白云寺镇人民政府









单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.40

0.00

6.40

0.00

6.40

0.00

1.23

0.00

1.23

0.00

1.23

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08


部门:民权县白云寺镇人民政府






单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计












































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,377.14万元。与上年度相比,收、支总计各减速少278.17万元下降7.61%。主要原因今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定;二是按照建设节约型机关的原则。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,377.14万元,其中:财政拨款收入3,377.14万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,377.14万元,其中:基本支出1,370.88万元,占40.59%;项目支出2,006.26万元,占59.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,377.14万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少278.17万元,下降7.61%。主要原因今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定;二是按照建设节约型机关的原则。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出3,377.14万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少278.17万元,下降7.61%。主要原因今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定;二是按照建设节约型机关的原则。

(二)结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,377.14万元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,360.90万元,占69.91%;社会保障和就业(类)支出83.66万元,占2.48%;卫生健康(类)支54.10万元,占1.60%;节能环保(类)支出444.49万元,占13.16%;农林水(类)支出385.09万元,占11.40%;住房保障(类)支出48.87万元,占1.45%

(三)具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,377.14万元,支出决算为3,377.14万元,完成年初预算的135.80%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为462.96万元,支出决算为462.96万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为121.91万元,支出决算为121.91万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为585.95万元,支出决算为585.95万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为1190.09万元,支出决算为1190.09万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为71.17万元,支出决算为71.17万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为9.13万元,支出决算为9.13万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异

7.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为3.36万元,支出决算为3.36万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24.12万元,支出决算为24.12万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异

10节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。年初预算为444.49万元,支出决算为444.49万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异

11农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为327.27万元,支出决算为327.27万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异

12农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事业运行(项)。年初预算为36.48万元,支出决算为36.48万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异

13农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为21.35万元,支出决算为21.35万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异

14住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为48.87万元,支出决算为48.87万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,370.88万元。其中:人员经费803.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……公用经费567.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设务购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度三公经费财政拨款支出预算为6.40万元,支出决算为1.23万元,完成预算的19.21%。2022年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召,压缩不必要开支

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.23万元,完成预算的19.21%,占100%;公务接待费支出决算0万元;完成预算的0%,占0%;具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数不存在差异

因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行费年初预算为6.40万元,支出决算为1.23万元,完成年初预算的19.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召,压缩不必要开支。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出1.23万元。主要用于车辆运行燃油费、保险费2022年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费初预算为0万元,支出决算为0万元。我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额4.86万元,其中:政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。占中小企业合同总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2022年期末,我单位共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政统一部署,完成 2022 级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022年度级财政批复绩效目标的所有项目,自评项目18,自评金额4260.57万元;选取2022年县派扶贫干部生活补助1个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价,评价金额12.72万元。 

(二)部门整体项目绩效自评结果。

2022年度,本部门18个项目进行了绩效自评,根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料,按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,15个项目自评等级为优,0个项目自评为良,3个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面:项目资金拨付符合审批程序,手续完备项目的重大开支均经过评估论证且专款专用;2022年度资金管理制度有效,不存在截留支出、挤占支出、挪用支出、虚列支出等情况;未发生资金支出、工作执行方面的违规情况。存在问题:社会效益指标设置有待进一步提升科学性,存在优化空间,需要进一步建立健全绩效评价指标体系,对个性化指标进行不断优化调整,在今后的预算编制工作中,绩效目标的设置需更加科学化、精细化;由于新冠疫情影响,部分支出未及时报账,导致预算执行率偏差较大。

2022年度,本部门单位整体绩效自评得分为91.98分,评价等级为(后附部门整体绩效自评表项目自评汇总表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门整体自评表

部门(单位)名称

民权县白云寺镇人民政府

部门整体支出情况


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

部门预算总额(万元)

2486.91

5591.36

3377.14

10

60.4

6.71

资金来源:(1)政府预算资金

2486.91

5591.36

3377.14

-

60.4

-

     2)财政专户管理资金

0

0

0

-

0

-

     3)单位资金

0

0

0

-

0

-

年度履职目标

预期目标

实际完成情况

目标1:保障单位正常运转;
目标2:改善民生,各类政策落实中,为民办实事;
目标3:促进乡村社会经济、农业、环境等方面统筹发展,保证各项税收的征收,保障国家财政收入。
目标4:强化党建责任制,全面加强党的领导。

年度内完成:保障单位正常运转;改善民生,各类政策落实中,为民办实事;促进乡村社会经济、农业、环境等方面统筹发展,保证各项税收的征收,保障国家财政收入。强化党建责任制,全面加强党的领导。

年度主要任务

任务名称

主要内容

实际完成情况

促民生,保经济

目标1:保障单位正常运转; 目标2:改善民生,各类政策落实中,为民办实事; 目标3:促进乡村社会经济、农业、环境等方面统筹发展,保证各项税收的征收,保障国家财政收入。 目标4:强化党建责任制,全面加强党的领导。

年度内完成保障单位正常运转; 目标2:改善民生,各类政策落实中,为民办实事; 目标3:促进乡村社会经济、农业、环境等方面统筹发展,保证各项税收的征收,保障国家财政收入。 目标4:强化党建责任制,全面加强党的领导。


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差度

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

投入管理指标

工作目标管理

年度履职目标相关性

相关

100%

1

1

0.00%


工作任务科学性

科学

100%

1

1

0.00%


绩效指标合理性

合理

100%

1

1

0.00%


预算和财务管理

预算编制完整性

完整

100%

1

1

0.00%


专项资金细化率

≥95%

100%

2

2

0.00%


预算执行率

≥95%

60.40%

2

1.27

-36.42%

由于新冠疫情影响,部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。

预算调整率

≤20%

124.8%

2

0

524.00%

年中追加项目资金

结转结余率

≤5%

39.6%

2

0

692.00%

由于新冠疫情影响,部分支出未及时报账。导致结转结余率偏差较大。

“三公经费”控制率

≤100%

100%

2

2

0.00%


政府采购执行率

≥95%

100%

2

2

0.00%


决算真实性

真实

100%

2

2

0.00%


资金使用合规性

合规

100%

2

2

0.00%


管理制度健全性

健全

100%

2

2

0.00%


预决算信息公开性

公开

100%

2

2

0.00%


资产管理规范性

规范

100%

1

1

0.00%


绩效管理

绩效目标编制完成率

100%

100%

1

1

0.00%


绩效监控完成率

100%

100%

1

1

0.00%


绩效自评完成率

100%

100%

1

1

0.00%


部门绩效评价完成率

100%

100%

1

1

0.00%


评价结果应用率

100%

100%

1

1

0.00%


产出指标

重点工作任务完成

工程按时完成率

≥96%

100%

15

15

0.00%


履职目标实现

 项目竣工验收合格率

≥96%

100%

10

10

0.00%


效益指标

履职效益

服务效率

100%

20

20

0.00%


满意度

 群众满意度

≥95%

95%

15

15

0.00%


总分

100

91.98




项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码

单位名称

主管部门编码

主管部门名称

项目名称

项目类型

资金归口处室

全年预算数

全年执行数

系统查询全年执行数

预算执行率

资金管理情况得分率

成本指标得分率

产出指标得分率

效益指标得分率

满意度指标得分率

自评得分

是否有偏差项目

905001

民权县白云寺镇人民政府

905

民权县白云寺镇人民政府

防疫经费

可执行项目

乡财管理股

10

10

10

100%

100%

0%

100%

100%

100%

90

905001

民权县白云寺镇人民政府

905

民权县白云寺镇人民政府

湾子道路建设项目管理费

可执行项目

农财股

8.6

8.6

8.6

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

905001

民权县白云寺镇人民政府

905

民权县白云寺镇人民政府

往来款

可执行项目

乡财管理股

2686

1164.03

1164.03

43.34%

100%

30%

100%

100%

100%

87.33

905001

民权县白云寺镇人民政府

905

民权县白云寺镇人民政府

民权县白云寺镇尹东村道路配套项目

可执行项目

农财股

151.87

0

0

0%

100%

100%

0%

0%

0%

30

905001

民权县白云寺镇人民政府

905

民权县白云寺镇人民政府

2022年上半年光伏扶贫村级电站电价补贴

可执行项目

乡财管理股

59.45

0

0

0%

100%

100%

0%

0%

0%

30

905001

民权县白云寺镇人民政府

905

民权县白云寺镇人民政府

分流人员工资

可执行项目

乡财管理股

9.89

9.89

9.89

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

905001

民权县白云寺镇人民政府

905

民权县白云寺镇人民政府

2022年县派帮扶干部补助

可执行项目

乡财管理股

29.04

23.76

23.76

81.82%

100%

100%

100%

100%

100%

98.18

905001

民权县白云寺镇人民政府

905

民权县白云寺镇人民政府

县派扶贫干部生活补助

可执行项目

乡财管理股

12.72

12.72

12.72

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

905001

民权县白云寺镇人民政府

905

民权县白云寺镇人民政府

2022年度白云寺镇白云寺村道路建设项目

可执行项目

农财股

150.6

147.8

147.8

98.14%

100%

100%

100%

100%

100%

99.81

905001

民权县白云寺镇人民政府

905

民权县白云寺镇人民政府

遗属补助

可执行项目

乡财管理股

22.54

22.54

22.54

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

905001

民权县白云寺镇人民政府

905

民权县白云寺镇人民政府

文革两案人员工资

可执行项目

乡财管理股

6.18

6.17

6.17

99.84%

100%

100%

100%

100%

100%

99.98

905001

民权县白云寺镇人民政府

905

民权县白云寺镇人民政府

工役制人员工资

可执行项目

乡财管理股

3.36

3.36

3.36

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

905001

民权县白云寺镇人民政府

905

民权县白云寺镇人民政府

工作经费

可执行项目

乡财管理股

10

10

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

905001

民权县白云寺镇人民政府

905

民权县白云寺镇人民政府

湾子高速路口连接线道路扩宽项目

可执行项目

农财股

319.05

318.67

318.67

99.88%

100%

100%

100%

100%

100%

99.99

905001

民权县白云寺镇人民政府

905

民权县白云寺镇人民政府

2022年度白云寺镇湾子村道路建设项目

可执行项目

农财股

336.05

296.69

296.69

88.29%

100%

100%

100%

100%

100%

98.83

905001

民权县白云寺镇人民政府

905

民权县白云寺镇人民政府

取暖费

可执行项目

乡财管理股

20.12

20.12

19.58

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

905001

民权县白云寺镇人民政府

905

民权县白云寺镇人民政府

疫情防控经费

可执行项目

乡财管理股

20

20

20

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

905001

民权县白云寺镇人民政府

905

民权县白云寺镇人民政府

白云寺镇返乡创业园钢构车间项目

可执行项目

农财股

405.1

0

0

0%

100%

100%

0%

0%

0%

30

 

 


(三)重点绩效评价结果

2022年度,对县派扶贫干部生活补助1个项目进行了部门重点绩效评价,县派扶贫干部生活补助项目评价得分100分,评价等级为优



 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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